Povpraševanje dobavitelju
Avtor Pro-bit Developer
Zadnja posodobitev Pred približno 2 urama
Povpraševanje dobavitelju
Povpraševanje dobavitelju (PD) je predhodni dokument dokumenta Naročilo dobavitelju, ki omogoča poizvedbe o dobavnih pogojih pri več dobaviteljih.
Ta dokument omogoča pridobivanje informacij o:
razpoložljivosti izdelkov,
cenah,
dostavi,
drugih pomembnih pogojih posameznih dobaviteljev.
Ko se odločite za realizacijo izbranega povpraševanja, lahko iz dokumenta Povpraševanje dobavitelju neposredno ustvarite Naročilo dobavitelju.
Opis glave dokumenta
Zavihek osnovno

POLJE | OPIS |
Stroškovno mesto | Stroškovno mesto, ki ga bo dokument bremenil. |
Skladišče | Program sam predlaga skladišče. Predlaga skladišče, ki je določeno kot privzeto. Če privzeto skladišče ni določeno, moramo skladišče izbrati iz šifranta. |
Dobavitelj | Iz šifranta izberemo dobavitelja. |
Ime dobavitelja | Polje se samodejno napolni ob izbiri dobavitelja v prejšnjem polju. |
Naročilo | V polje vnesemo številko naročila. V primeru, da se PD kreira iz obstoječega dokumenta (npr. interno naročilo), se v to polje avtomatično izpolnijo vsi vezani dokumenti. |
Datum naročila | V polje vnesemo datum nastanka naročila. |
Rok dni | V polje vpišemo, v kolikšnem času želimo artikle prejeti na skladišče (v dnevih). |
Rok | Želeni datum prejema naročenih artiklov program izračuna sam na podlagi datuma nastanka dokumenta in števila dni, ki jih vnesemo v polje Rok dni. |
Stanje | Stanje dodeli program sam glede na poslovni dogodek. Stanje Ročno zaprto lahko dodeli uporabnik. To stanje se določi v primeru, da želimo zapreti naročilo za material, ki je bil naročen, a ni bil dobavljen. |
Izjava | Iz šifranta izberemo izjavo. Izjave morajo biti vnesene v Šifranti → Izjave. |
Uporabnik | Uporabnik programa, ki je kreiral dokument. |
Opis | Vnesemo lahko dodaten opis naročila. |
% rabata | Vnesemo odstotek rabata. |
% s. rabata | Vnesemo odstotek super rabata. Super rabat se vedno upošteva na vseh pozicijah dokumenta. |
Tip s.r. | Vnesemo tip super rabata. Super rabat lahko obračunavamo kot rabat na rabat (izberemo |
Zavihek ostalo

POLJE | OPIS |
Organizacijska enota | Iz šifranta izberemo organizacijsko enoto. Lahko se nastavi privzeta organizacijska enota za posamezen dokument. Privzeto organizacijsko enoto program nato samodejno napolni ob dodajanju novih dokumentov. |
Vrsta prometa | Iz šifranta izberemo vrsto prometa. Lahko se nastavi privzeta vrsta prometa za posamezen dokument. Privzeto vrsto prometa program nato samodejno napolni ob dodajanju novih dokumentov. |
Stroškovni nosilec | Iz šifranta izberemo stroškovni nosilec. |
Opis pozicij dokumenta


POLJE | OPIS |
Artikel | Iz šifranta izberemo artikel. V polje lahko začnemo vnašati tudi naziv artikla in, če ga aplikacija prepozna, se polje izpolni samodejno. |
Alternativna šifra | V šifrantu Artikel lahko artiklom dodamo alternativne šifre dobaviteljev. Polje se izpolni samodejno, v kolikor smo na pozicijo dodali artikel z alternativno šifro. |
Naziv artikla | Naziv artikla se izpolni samodejno ob izbiri artikla iz šifranta. |
Količina | Vnesemo želeno količino. |
M.E. | Merska enota se določi v šifrantu Artikel. Polje se izpolni samodejno z izborom artikla. |
Zaprto | Status se spreminja z določeno količino istega artikla na poziciji dokumenta, ki smo ga tvorili iz internega naročila. |
Dni | V polje se prepiše datum roka iz glave dokumenta. Število dni lahko poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej. |
Rok dobave | V polje se prepiše datum roka iz glave dokumenta. Datum se samodejno izračuna na podlagi vnosa v polje Dni. |
Stanje | Spreminja se samodejno glede na to, v kateri fazi se dokument nahaja. Stanje lahko tudi poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej. |
FC | Fakturna cena artikla na poziciji. |
NC | Nabavna cena artikla na poziciji. |
% rabat | Prenese se samodejno iz glave dokumenta. Lahko ga poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej, ko določamo fakturno ceno. |
Rabat | Znesek rabata se izračuna samodejno glede na vneseni odstotek rabata in količino na poziciji. |
FV | V polju se prikazuje fakturna vrednost artikla na poziciji. |
NV | V polju se prikazuje nabavna vrednost artikla na poziciji. |
Tip | Tip artikla na poziciji, ki se izpolni samodejno glede na to, kako smo ga določili v šifrantu Artikel. |
Stroškovno mesto | V polje se prenese stroškovno mesto iz glave dokumenta. Stroškovno mesto lahko poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej. |
Stroškovni nosilec | V polje se prenese stroškovni nosilec iz glave dokumenta. Stroškovnega nosilca lahko poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej. |
Organizacijska enota | V polje se prenese organizacijska enota iz glave dokumenta. Organizacijsko enoto lahko poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej. |
Skladišče | V polje se prenese skladišče iz glave dokumenta. Skladišče lahko tudi poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej. V tem primeru se skladišči v glavi in na poziciji razlikujeta, zato se upošteva tisto, ki je vpisano na poziciji. |
Opis | Dodamo lahko poljuben opis artikla na poziciji. |